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首存1元送48彩金平台市教育局2017年部门决算公开

日期 : 2018-09-29 发布者:计划财务与基建维修科  浏览:

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首存1元送48彩金平台市教育局2017年部门决算情况

第一部分 首存1元送48彩金平台市教育局概况

一、部门职责

根据铜政办[2008]95号文件规定,首存1元送48彩金平台市教育局主要职责是:

1、研究拟定全市教育发展战略,按照国家有关法律法规,制定相应的政策和规定;监督、检查县区政府及教育行政管理部门和各级各类学校对党和国家的教育方针、政策、法规的贯彻执行。

2、研究制定全市教育事业发展规划和教育布局规划以及年度计划;协调、指导、实施教育体制和办学体制改革工作。

3、管理和指导全市基础教育,发展职业技术教育,协调全市高等职业教育;承办成人教育和继续教育工作;规划、管理社会力量办学、普及九年义务教育和扫除青壮年文盲工作;负责教育督导与评估;规划实施中等、初等、小学和学前教育的布局调整、课程计划、课程改革、教材建设。

4、拟定教育系统财务管理制度;统计并监测全市教育经费的筹措和使用情况;按有关规定管理国(境)内外教育援助、教育贷款等;负责局属单位的国有资产的监管。

5、指导全市教育系统行风建设和学校品德教育、体育卫生与艺术教育及国防教育工作;负责局属单位党的建设、思想政治、综治、文明创建、安全保卫和计划生育工作,指导学校民主建设工作。

6、做好学校招生、教学、考试等管理工作;会同有关部门拟定全市高校毕业生就业政策,组织实施师范教育类毕业生就业指导工作。

7、主管全市的教师工作;组织实施各级各类教师资格认定工作;统筹规划、指导学校教师和管理人员队伍建设工作;指导学校内部管理体制改革。

8、管理全市语言文字工作;指导推广普通话和普通话测试工作。

9、承办市政府交办的其他工作。

二、首存1元赠送彩金

从决算单位构成看,首存1元送48彩金平台市教育局2017年部门决算包括局机关本级决算和局属23所市直学校决算,与预算比较,无增减。

纳入首存1元送48彩金平台市教育局2017年部门决算编制范围的共有24个,详细情况见下表:

序号

单位名称

1

教育局机关本级

2

首存1元送48彩金平台市第一中学

3

首存1元送48彩金平台市第二中学

4

首存1元送48彩金平台市第三中学

5

首存1元送48彩金平台市第四中学

6

首存1元送48彩金平台市第五中学

7

首存1元送48彩金平台市第六中学

8

首存1元送48彩金平台市第七中学

9

首存1元送48彩金平台市第八中学

10

首存1元送48彩金平台市第九中学

11

首存1元送48彩金平台市第十中学

12

首存1元送48彩金平台市第十一中学

13

首存1元送48彩金平台市第十二中学

14

首存1元送48彩金平台市第十五中学

15

首存1元送48彩金平台市第十六中学

16

首存1元送48彩金平台市第十七中学

17

首存1元送48彩金平台市第十九中学

18

首存1元送48彩金平台市第二十中学

19

首存1元送48彩金平台市第二十一中学

20

首存1元送48彩金平台市实验高级中学

21

首存1元送48彩金平台市中等职业技术教育中心

22

首存1元送48彩金平台市特殊教育学校

23

首存1元送48彩金平台市示范性综合实践基地

24

首存1元送48彩金平台市青少年校外活动中心

第二部分 首存1元送48彩金平台市教育局2017年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

编制单位:首存1元送48彩金平台市教育局

金额单位:万元

收入

支出

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款收入

44,558.64

一、一般公共服务支出

130.74

  其中:政府性基金预算财政拨款

54.70

二、外交支出

0.00

二、上级补助收入

2,162.59

三、国防支出

0.00

三、事业收入

2,518.85

四、公共安全支出

0.30

四、经营收入

0.00

五、教育支出

38,827.00

五、附属单位上缴收入

0.00

六、科学技术支出

18.00

六、其他收入

869.00

七、文化体育与传媒支出

1.00

 

 

八、社会保障和就业支出

6,634.25

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

1,062.77

 

 

十、节能环保支出

2.00

 

 

十一、城乡社区支出

94.98

 

 

十二、农林水支出

0.00

 

 

十三、交通运输支出

0.00

 

 

十四、资源勘探信息等支出

3.00

 

 

十五、商业服务业等支出

0.00

 

 

十六、金融支出

0.00

 

 

十七、援助其他地区支出

0.00

 

 

十八、国土海洋气象等支出

0.00

 

 

十九、住房保障支出

3,357.87

 

 

二十、粮油物资储备支出

0.00

 

 

二十一、其他支出

76.96

 

 

二十二、债务还本支出

0.00

 

 

二十三、债务付息支出

0.00

本年收入合计

50,109.08

本年支出合计

50,208.87

用事业基金弥补收支差额

131.29

结余分配

22.30

年初结转和结余

811.85

  其中:提取职工福利基金

0.00

 其中:项目支出结转和结余

100.14

        转入事业基金

22.30

 

 

年末结转和结余

821.05

 

 

  其中:项目支出结转和结余

56.25

总计

51,052.22

总计

51,052.22

收入决算表

公开02表

编制单位:首存1元送48彩金平台市教育局

金额单位:万元

支出功能分类科目
编码

科目名称

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

栏次

合计

50,109.08

44,558.64

2,162.59

2,518.85

0.00

0.00

869.00

201

一般公共服务支出

130.74

130.74

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20129

群众团体事务

1.40

1.40

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2012902

  一般行政管理事务

1.40

1.40

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20133

宣传事务

0.75

0.75

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2013302

  一般行政管理事务

0.75

0.75

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20199

其他一般公共服务支出

128.59

128.59

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2019999

  其他一般公共服务支出

128.59

128.59

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

204

公共安全支出

0.30

0.30

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20499

其他公共安全支出

0.30

0.30

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2049901

  其他公共安全支出

0.30

0.30

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

205

教育支出

38,727.21

33,176.77

2,162.59

2,518.85

0.00

0.00

869.00

20501

教育管理事务

1,757.78

1,255.12

0.00

0.00

0.00

0.00

502.66

2050101

  行政运行

1,059.15

556.49

0.00

0.00

0.00

0.00

502.66

2050102

  一般行政管理事务

698.63

698.63

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20502

普通教育

22,082.79

19,149.63

846.78

2,084.85

0.00

0.00

1.53

2050203

  初中教育

13,256.81

12,587.07

354.87

313.86

0.00

0.00

1.01

2050204

  高中教育

6,493.37

4,229.94

491.91

1,770.99

0.00

0.00

0.52

2050299

  其他普通教育支出

2,332.62

2,332.62

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20503

职业教育

5,333.44

3,581.97

1,307.80

434.00

0.00

0.00

9.67

2050302

  中专教育

4,748.37

2,996.90

1,307.80

434.00

0.00

0.00

9.67

2050399

  其他职业教育支出

585.07

585.07

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20507

特殊教育

373.73

365.65

2.96

0.00

0.00

0.00

5.11

2050701

  特殊学校教育

373.73

365.65

2.96

0.00

0.00

0.00

5.11

20509

教育费附加安排的支出

4,325.11

4,325.09

0.00

0.00

0.00

0.00

0.02

2050999

  其他教育费附加安排的支出

4,325.11

4,325.09

0.00

0.00

0.00

0.00

0.02

20599

其他教育支出

4,854.36

4,499.30

5.06

0.00

0.00

0.00

350.00

2059999

  其他教育支出

4,854.36

4,499.30

5.06

0.00

0.00

0.00

350.00

206

科学技术支出

18.00

18.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20604

技术研究与开发

18.00

18.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2060499

  其他技术研究与开发支出

18.00

18.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

207

文化体育与传媒支出

1.00

1.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20701

文化

1.00

1.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2070199

  其他文化支出

1.00

1.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

6,634.25

6,634.25

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

5,824.43

5,824.43

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080502

  事业单位离退休

4,945.27

4,945.27

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出★

740.96

740.96

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080599

  其他行政事业单位离退休支出

138.20

138.20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20807

就业补助

720.86

720.86

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080799

  其他就业补助支出★

720.86

720.86

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20808

抚恤

85.02

85.02

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080801

  死亡抚恤

85.02

85.02

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20811

残疾人事业

3.94

3.94

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2081199

  其他残疾人事业支出

3.94

3.94

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

1,062.77

1,062.77

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21007

计划生育事务

0.80

0.80

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2100799

  其他计划生育事务支出

0.80

0.80

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗★

1,061.97

1,061.97

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101102

  事业单位医疗★

1,061.16

1,061.16

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101103

  公务员医疗补助★

0.81

0.81

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

211

节能环保支出

2.00

2.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21103

污染防治

2.00

2.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2110399

  其他污染防治支出

2.00

2.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

212

城乡社区支出

94.98

94.98

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21213

城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出

14.00

14.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2121399

  其他城市基础设施配套费安排的支出

14.00

14.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21299

其他城乡社区支出

80.98

80.98

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2129999

  其他城乡社区支出

80.98

80.98

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

215

资源勘探信息等支出

3.00

3.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21506

安全生产监管

3.00

3.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2150602

  一般行政管理事务

3.00

3.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

3,357.87

3,357.87

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

3,357.87

3,357.87

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公积金

1,959.13

1,959.13

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210202

  提租补贴

979.58

979.58

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210203

  购房补贴

419.16

419.16

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

229

其他支出

76.96

76.96

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22960

彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出

40.70

40.70

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2296003

  用于体育事业的彩票公益金支出

40.70

40.70

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22999

其他支出

36.26

36.26

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2299901

  其他支出

36.26

36.26

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

支出决算表

公开03表

编制单位:首存1元送48彩金平台市教育局

金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

支出功能分类科目编码

科目名称

合计

50,208.87

45,258.71

4,950.16

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

130.74

130.74

0.00

0.00

0.00

0.00

20129

群众团体事务

1.40

1.40

0.00

0.00

0.00

0.00

2012902

  一般行政管理事务

1.40

1.40

0.00

0.00

0.00

0.00

20133

宣传事务

0.75

0.75

0.00

0.00

0.00

0.00

2013302

  一般行政管理事务

0.75

0.75

0.00

0.00

0.00

0.00

20199

其他一般公共服务支出

128.59

128.59

0.00

0.00

0.00

0.00

2019999

  其他一般公共服务支出

128.59

128.59

0.00

0.00

0.00

0.00

204

公共安全支出

0.30

0.30

0.00

0.00

0.00

0.00

20499

其他公共安全支出

0.30

0.30

0.00

0.00

0.00

0.00

2049901

  其他公共安全支出

0.30

0.30

0.00

0.00

0.00

0.00

205

教育支出

38,827.00

33,899.80

4,927.19

0.00

0.00

0.00

20501

教育管理事务

1,896.87

1,896.87

0.00

0.00

0.00

0.00

2050101

  行政运行

1,198.24

1,198.24

0.00

0.00

0.00

0.00

2050102

  一般行政管理事务

698.63

698.63

0.00

0.00

0.00

0.00

20502

普通教育

22,003.76

21,619.78

383.98

0.00

0.00

0.00

2050203

  初中教育

13,341.86

13,019.86

322.00

0.00

0.00

0.00

2050204

  高中教育

6,329.29

6,286.13

43.16

0.00

0.00

0.00

2050299

  其他普通教育支出

2,332.62

2,313.80

18.82

0.00

0.00

0.00

20503

职业教育

5,355.98

5,355.98

0.00

0.00

0.00

0.00

2050302

  中专教育

4,770.91

4,770.91

0.00

0.00

0.00

0.00

2050399

  其他职业教育支出

585.07

585.07

0.00

0.00

0.00

0.00

20507

特殊教育

374.30

374.30

0.00

0.00

0.00

0.00

2050701

  特殊学校教育

374.30

374.30

0.00

0.00

0.00

0.00

20509

教育费附加安排的支出

4,366.70

423.01

3,943.70

0.00

0.00

0.00

2050999

  其他教育费附加安排的支出

4,366.70

423.01

3,943.70

0.00

0.00

0.00

20599

其他教育支出

4,829.39

4,229.86

599.52

0.00

0.00

0.00

2059999

  其他教育支出

4,829.39

4,229.86

599.52

0.00

0.00

0.00

206

科学技术支出

18.00

18.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20604

技术研究与开发

18.00

18.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2060499

  其他技术研究与开发支出

18.00

18.00

0.00

0.00

0.00

0.00

207

文化体育与传媒支出

1.00

1.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20701

文化

1.00

1.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2070199

  其他文化支出

1.00

1.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

6,634.25

6,634.25

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

5,824.43

5,824.43

0.00

0.00

0.00

0.00

2080502

  事业单位离退休

4,945.27

4,945.27

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出★

740.96

740.96

0.00

0.00

0.00

0.00

2080599

  其他行政事业单位离退休支出

138.20

138.20

0.00

0.00

0.00

0.00

20807

就业补助

720.86

720.86

0.00

0.00

0.00

0.00

2080799

  其他就业补助支出★

720.86

720.86

0.00

0.00

0.00

0.00

20808

抚恤

85.02

85.02

0.00

0.00

0.00

0.00

2080801

  死亡抚恤

85.02

85.02

0.00

0.00

0.00

0.00

20811

残疾人事业

3.94

3.94

0.00

0.00

0.00

0.00

2081199

  其他残疾人事业支出

3.94

3.94

0.00

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

1,062.77

1,062.77

0.00

0.00

0.00

0.00

21007

计划生育事务

0.80

0.80

0.00

0.00

0.00

0.00

2100799

  其他计划生育事务支出

0.80

0.80

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗★

1,061.97

1,061.97

0.00

0.00

0.00

0.00

2101102

  事业单位医疗★

1,061.16

1,061.16

0.00

0.00

0.00

0.00

2101103

  公务员医疗补助★

0.81

0.81

0.00

0.00

0.00

0.00

211

节能环保支出

2.00

2.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21103

污染防治

2.00

2.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2110399

  其他污染防治支出

2.00

2.00

0.00

0.00

0.00

0.00

212

城乡社区支出

94.98

72.01

22.96

0.00

0.00

0.00

21213

城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出

14.00

14.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2121399

  其他城市基础设施配套费安排的支出

14.00

14.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21299

其他城乡社区支出

80.98

58.01

22.96

0.00

0.00

0.00

2129999

  其他城乡社区支出

80.98

58.01

22.96

0.00

0.00

0.00

215

资源勘探信息等支出

3.00

3.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21506

安全生产监管

3.00

3.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2150602

  一般行政管理事务

3.00

3.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

3,357.87

3,357.87

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

3,357.87

3,357.87

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公积金

1,959.13

1,959.13

0.00

0.00

0.00

0.00

2210202

  提租补贴

979.58

979.58

0.00

0.00

0.00

0.00

2210203

  购房补贴

419.16

419.16

0.00

0.00

0.00

0.00

229

其他支出

76.96

76.96

0.00

0.00

0.00

0.00

22960

彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出

40.70

40.70

0.00

0.00

0.00

0.00

2296003

  用于体育事业的彩票公益金支出

40.70

40.70

0.00

0.00

0.00

0.00

22999

其他支出

36.26

36.26

0.00

0.00

0.00

0.00

2299901

  其他支出

36.26

36.26

0.00

0.00

0.00

0.00

 

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位:首存1元送48彩金平台市教育局

金额单位:万元

收     入

支     出

项目

行次

金额

项目

行次

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

1

44,503.94

一、一般公共服务支出

30

130.74

130.74

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

54.70

二、外交支出

31

0.00

0.00

0.00

3

 

三、国防支出

32

0.00

0.00

0.00

4

 

四、公共安全支出

33

0.30

0.30

0.00

5

 

五、教育支出

34

33,338.02

33,338.02

0.00

6

 

六、科学技术支出

35

18.00

18.00

0.00

7

 

七、文化体育与传媒支出

36

1.00

1.00

0.00

8

 

八、社会保障和就业支出

37

6,634.25

6,634.25

0.00

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

38

1,062.77

1,062.77

0.00

10

 

十、节能环保支出

39

2.00

2.00

0.00

11

 

十一、城乡社区支出

40

94.98

80.98

14.00

12

 

十二、农林水支出

41

0.00

0.00

0.00

13

 

十三、交通运输支出

42

0.00

0.00

0.00

14

 

十四、资源勘探信息等支出

43

3.00

3.00

0.00

15

 

十五、商业服务业等支出

44

0.00

0.00

0.00

16

 

十六、金融支出

45

0.00

0.00

0.00

17

 

十七、援助其他地区支出

46

0.00

0.00

0.00

18

 

十八、国土海洋气象等支出

47

0.00

0.00

0.00

19

 

十九、住房保障支出

48

3,357.87

3,357.87

0.00

20

 

二十、粮油物资储备支出

49

0.00

0.00

0.00

21

 

二十一、其他支出

50

76.96

36.26

40.70

22

 

二十二、债务还本支出

51

0.00

0.00

0.00

23

 

二十三、债务付息支出

52

0.00

0.00

0.00

本年收入合计

24

44,558.64

本年支出合计

53

44,719.89

44,665.19

54.70

年初财政拨款结转和结余

25

755.98

年末财政拨款结转和结余

54

594.73

594.73

0.00

一般公共预算财政拨款

26

755.98

55

 

 

 

政府性基金预算财政拨款

27

0.00

56

 

 

 

28

 

57

 

 

 

合计

29

45,314.62

合计

58

45,314.62

45,259.92

54.70


一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表

编制单位:首存1元送48彩金平台市教育局                                                                                                                  金额单位:万元

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

 

合计

755.98

675.76

80.22

44,503.94

40,287.72

4,216.21

44,665.19

40,407.38

4,257.81

594.73

556.10

38.63

0.00

201

一般公共服务支出

0.00

0.00

0.00

130.74

130.74

0.00

130.74

130.74

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20129

群众团体事务

0.00

0.00

0.00

1.40

1.40

0.00

1.40

1.40

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2012902

一般行政管理事务

0.00

0.00

0.00

1.40

1.40

0.00

1.40

1.40

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20133

宣传事务

0.00

0.00

0.00

0.75

0.75

0.00

0.75

0.75

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2013302

一般行政管理事务

0.00

0.00

0.00

0.75

0.75

0.00

0.75

0.75

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20199

其他一般公共服务支出

0.00

0.00

0.00

128.59

128.59

0.00

128.59

128.59

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2019999

其他一般公共服务支出

0.00

0.00

0.00

128.59

128.59

0.00

128.59

128.59

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

204

公共安全支出

0.00

0.00

0.00

0.30

0.30

0.00

0.30

0.30

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20499

其他公共安全支出

0.00

0.00

0.00

0.30

0.30

0.00

0.30

0.30

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2049901

其他公共安全支出

0.00

0.00

0.00

0.30

0.30

0.00

0.30

0.30

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

205

教育支出

755.98

675.76

80.22

33,176.77

28,983.52

4,193.25

33,338.02

29,103.17

4,234.84

594.73

556.10

38.63

0.00

20501

教育管理事务

643.65

643.65

0.00

1,255.12

1,255.12

0.00

1,394.19

1,394.19

0.00

504.58

504.58

0.00

0.00

2050101

行政运行

643.65

643.65

0.00

556.49

556.49

0.00

695.56

695.56

0.00

504.58

504.58

0.00

0.00

2050102

一般行政管理事务

0.00

0.00

0.00

698.63

698.63

0.00

698.63

698.63

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20502

普通教育

16.35

16.35

0.00

19,149.63

19,108.00

41.63

19,150.13

19,108.51

41.63

15.84

15.84

0.00

0.00

2050203

初中教育

16.35

16.35

0.00

12,587.07

12,587.07

0.00

12,587.57

12,587.57

0.00

15.84

15.84

0.00

0.00

2050204

高中教育

0.00

0.00

0.00

4,229.94

4,207.13

22.81

4,229.94

4,207.13

22.81

0.00

0.00

0.00

0.00

2050299

其他普通教育支出

0.00

0.00

0.00

2,332.62

2,313.80

18.82

2,332.62

2,313.80

18.82

0.00

0.00

0.00

0.00

20503

职业教育

0.00

0.00

0.00

3,581.97

3,581.97

0.00

3,581.97

3,581.97

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2050302

中专教育

0.00

0.00

0.00

2,996.90

2,996.90

0.00

2,996.90

2,996.90

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2050399

其他职业教育支出

0.00

0.00

0.00

585.07

585.07

0.00

585.07

585.07

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20507

特殊教育

0.00

0.00

0.00

365.65

365.65

0.00

365.65

365.65

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2050701

特殊学校教育

0.00

0.00

0.00

365.65

365.65

0.00

365.65

365.65

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20509

教育费附加安排的支出

80.22

0.00

80.22

4,325.09

422.99

3,902.10

4,366.68

422.99

3,943.70

38.63

0.00

38.63

0.00

2050999

其他教育费附加安排的支出

80.22

0.00

80.22

4,325.09

422.99

3,902.10

4,366.68

422.99

3,943.70

38.63

0.00

38.63

0.00

20599

其他教育支出

15.76

15.76

0.00

4,499.30

4,249.78

249.52

4,479.39

4,229.86

249.52

35.68

35.68

0.00

0.00

2059999

其他教育支出

15.76

15.76

0.00

4,499.30

4,249.78

249.52

4,479.39

4,229.86

249.52

35.68

35.68

0.00

0.00

206

科学技术支出

0.00

0.00

0.00

18.00

18.00

0.00

18.00

18.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20604

技术研究与开发

0.00

0.00

0.00

18.00

18.00

0.00

18.00

18.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2060499

其他技术研究与开发支出

0.00

0.00

0.00

18.00

18.00

0.00

18.00

18.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

207

文化体育与传媒支出

0.00

0.00

0.00

1.00

1.00

0.00

1.00

1.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20701

文化

0.00

0.00

0.00

1.00

1.00

0.00

1.00

1.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2070199

其他文化支出

0.00

0.00

0.00

1.00

1.00

0.00

1.00

1.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

0.00

0.00

0.00

6,634.25

6,634.25

0.00

6,634.25

6,634.25

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

0.00

0.00

0.00

5,824.43

5,824.43

0.00

5,824.43

5,824.43

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080502

事业单位离退休

0.00

0.00

0.00

4,945.27

4,945.27

0.00

4,945.27

4,945.27

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出★

0.00

0.00

0.00

740.96

740.96

0.00

740.96

740.96

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080599

其他行政事业单位离退休支出

0.00

0.00

0.00

138.20

138.20

0.00

138.20

138.20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20807

就业补助

0.00

0.00

0.00

720.86

720.86

0.00

720.86

720.86

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080799

其他就业补助支出★

0.00

0.00

0.00

720.86

720.86

0.00

720.86

720.86

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20808

抚恤

0.00

0.00

0.00

85.02

85.02

0.00

85.02

85.02

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080801

死亡抚恤

0.00

0.00

0.00

85.02

85.02

0.00

85.02

85.02

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20811

残疾人事业

0.00

0.00

0.00

3.94

3.94

0.00

3.94

3.94

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2081199

其他残疾人事业支出

0.00

0.00

0.00

3.94

3.94

0.00

3.94

3.94

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

0.00

0.00

0.00

1,062.77

1,062.77

0.00

1,062.77

1,062.77

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21007

计划生育事务

0.00

0.00

0.00

0.80

0.80

0.00

0.80

0.80

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2100799

其他计划生育事务支出

0.00

0.00

0.00

0.80

0.80

0.00

0.80

0.80

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗★

0.00

0.00

0.00

1,061.97

1,061.97

0.00

1,061.97

1,061.97

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101102

事业单位医疗★

0.00

0.00

0.00

1,061.16

1,061.16

0.00

1,061.16

1,061.16

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101103

公务员医疗补助★

0.00

0.00

0.00

0.81

0.81

0.00

0.81

0.81

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

211

节能环保支出

0.00

0.00

0.00

2.00

2.00

0.00

2.00

2.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21103

污染防治

0.00

0.00

0.00

2.00

2.00

0.00

2.00

2.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2110399

其他污染防治支出

0.00

0.00

0.00

2.00

2.00

0.00

2.00

2.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

212

城乡社区支出

0.00

0.00

0.00

80.98

58.01

22.96

80.98

58.01

22.96

0.00

0.00

0.00

0.00

21299

其他城乡社区支出

0.00

0.00

0.00

80.98

58.01

22.96

80.98

58.01

22.96

0.00

0.00

0.00

0.00

2129999

其他城乡社区支出

0.00

0.00

0.00

80.98

58.01

22.96

80.98

58.01

22.96

0.00

0.00

0.00

0.00

215

资源勘探信息等支出

0.00

0.00

0.00

3.00

3.00

0.00

3.00

3.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21506

安全生产监管

0.00

0.00

0.00

3.00

3.00

0.00

3.00

3.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2150602

一般行政管理事务

0.00

0.00

0.00

3.00

3.00

0.00

3.00

3.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

0.00

0.00

0.00

3,357.87

3,357.87

0.00

3,357.87

3,357.87

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

0.00

0.00

0.00

3,357.87

3,357.87

0.00

3,357.87

3,357.87

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

0.00

0.00

0.00

1,959.13

1,959.13

0.00

1,959.13

1,959.13

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210202

提租补贴

0.00

0.00

0.00

979.58

979.58

0.00

979.58

979.58

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210203

购房补贴

0.00

0.00

0.00

419.16

419.16

0.00

419.16

419.16

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

229

其他支出

0.00

0.00

0.00

36.26

36.26

0.00

36.26

36.26

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22999

其他支出

0.00

0.00

0.00

36.26

36.26

0.00

36.26

36.26

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2299901

其他支出

0.00

0.00

0.00

36.26

36.26

0.00

36.26

36.26

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 


 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

编制单位:首存1元送48彩金平台市教育局                                                                                                          金额单位:万元

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

24,199.91

302

商品和服务支出

5,028.12

310

其他资本性支出

998.66

30101

基本工资

10,840.67

30201

  办公费

1,433.17

31001

  房屋建筑物购建

0.00

30102

津贴补贴

6,344.16

30202

  印刷费

29.47

31002

  办公设备购置

176.97

30103

奖金

1,487.88

30203

  咨询费

0.02

31003

  专用设备购置

753.79

30104

其他社会保障缴费

1,476.18

30204

  手续费

0.00

31005

  基础设施建设

0.00

30106

伙食补助费

19.91

30205

  水费

163.31

31006

  大型修缮

0.00

30107

绩效工资

2,903.17

30206

  电费

200.08

31007

  信息网络及软件购置更新

5.66

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

644.04

30207

  邮电费

103.85

31008

  物资储备

0.00

30109

职业年金缴费

38.96

30208

  取暖费

2.33

31009

  土地补偿

0.00

30199

其他工资福利支出

444.96

30209

  物业管理费

465.70

31010

  安置补助

0.00

303

对个人和家庭的补助

10,180.69

30211

  差旅费

226.96

31011

  地上附着物和青苗补偿

0.00

30301

离休费

69.75

30212

  因公出国(境)费用

48.12

31012

  拆迁补偿

0.00

30302

退休费

4,805.06

30213

  维修(护)费

508.36

31013

  公务用车购置

0.00

30303

退职(役)费

0.00

30214

  租赁费

9.93

31019

  其他交通工具购置

0.00

30304

抚恤金

112.86

30215

  会议费

20.30

31020

  产权参股

0.00

30305

生活补助

18.55

30216

  培训费

246.34

31099

  其他资本性支出

62.25

30306

救济费

0.00

30217

  公务接待费

27.14

304

对企事业单位的补贴

0.00

30307

医疗费

34.81

30218

  专用材料费

156.57

30401

  企业政策性补贴

0.00

30308

助学金

806.14

30224

  被装购置费

0.00

30402

  事业单位补贴

0.00

30309

奖励金

38.95

30225

  专用燃料费

0.00

30403

  财政贴息

0.00

30310

生产补贴

0.00

30226

  劳务费

564.99

30499

  其他对企事业单位的补贴

0.00

30311

住房公积金

2,115.05

30227

  委托业务费

0.00

307

债务利息支出

0.00

30312

提租补贴

1,053.98

30228

  工会经费

319.36

30701

  国内债务付息

0.00

30313

购房补贴

1,020.78

30229

  福利费

92.45

30707

  国外债务付息

0.00

30314

采暖补贴

0.00

30231

  公务用车运行维护费

40.34

399

其他支出

0.00

30315

物业服务补贴

0.00

30239

  其他交通费用

102.41

39906

  赠与

0.00

30399

其他对个人和家庭的补助支出

104.76

30240

  税金及附加费用

0.00

 

其他资本性支出

998.66

 

 

 

30299

  其他商品和服务支出

266.91

 

  房屋建筑物购建

0.00

人员经费合计

34,380.61

公用经费合计

6,026.77

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位:首存1元送48彩金平台市教育局                                                                                                      公开07表

金额单位:万元

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

合计

0.00

0.00

0.00

54.70

54.70

0.00

54.70

54.70

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

212

城乡社区支出

0.00

0.00

0.00

14.00

14.00

0.00

14.00

14.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21213

城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出

0.00

0.00

0.00

14.00

14.00

0.00

14.00

14.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2121399

  其他城市基础设施配套费安排的支出

0.00

0.00

0.00

14.00

14.00

0.00

14.00

14.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

229

其他支出

0.00

0.00

0.00

40.70

40.70

0.00

40.70

40.70

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22960

彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出

0.00

0.00

0.00

40.70

40.70

0.00

40.70

40.70

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2296003

  用于体育事业的彩票公益金支出

0.00

0.00

0.00

40.70

40.70

0.00

40.70

40.70

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


第三部分 首存1元送48彩金平台市教育局2017年度部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算情况说明

2017年度收入总计51052.22万元(含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余),支出总计51052.22万元(含结余分配和年末结转结余)。与2016年相比,收、支总计各增加2840.27万元,增加5.89%,主要原因:教育项目资金投入增加以及正常晋级增资等。

二、2017年度收入决算情况说明

本年收入合计50109.08万元,其中:财政拨款收入44558.64万元,占88.92%;事业收入2518.85万元,占5.03%;上级补助收入2162.59万元,占4.32%;其他收入869万元,占1.73%。

三、2017年度支出决算情况说明

本年支出合计50208.87万元,其中:基本支出45258.71万元,占90.14%;项目支出4950.16万元,占9.86%。

四、2017年度财政拨款收入支出决算情况说明

2017年度财政拨款收入总计45314.62万元(含年初财政拨款结转和结余),支出总计45314.62万元(含年末财政拨款结转和结余),与2016年相比,财政拨款收、支总计各增加378.62万元,增加0.84%,主要原因:教职工正常晋级增资。

五、2017年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款收入决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款收入44503.94万元,占本年收入的88.81%,与2016年相比,一般公共预算财政拨款收入增加440. 8万元,增加1.00%。主要原因是职工正常晋级增资。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度财政拨款支出44665.19万元,占本年支出的88.96%。与2016年相比,财政拨款支出增加605.56万元,增加1.37%。主要原因是教育项目资金投入增加以及正常晋级增资等。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017年一般公共预算财政拨款支出44665.19万元,主要用于以下方面:教育支出33338.02万元,占74.6%;社会保障和就业支出6634.25万元,占14.9%;医疗卫生与计划生育支出1062.77万元,占2.4%;住房保障支出3357.87万元,占7.5%。

(四)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2017年度财政拨款支出年初预算为31466.27万元,支出决算为44665.19万元,完成年初预算的141.95%。决算数大于预算数的主要原因:一是上级转移支付和教育费附加未纳入年初预算;二是年中新增教育项目投入以及晋级增人增资等。其中:基本支出40407.38万元,占90.47%;项目支出4257.81万元,占9.53%。具体情况如下:

1、一般公共服务(类)群众团体事务(款)一般行政管理事务(项),年初预算为0万元,支出决算为1.4万元,决算数大于预算数的主要原因是年初预算未安排。

2、一般公共服务(类)宣传事务(款)一般行政管理事务(项),年初预算为0万元,支出决算为0.75万元,决算数大于预算数的主要原因是年初预算未安排。

3、一般公共服务(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项),年初预算为0万元,支出决算为128.59万元,决算数大于预算数的主要原因是该资金是上级转移支付资金。

4、公共安全支出(类)其他公共安全支出(款)其他公共安全支出(项),年初预算为0万元,支出决算为0.30万元,决算数大于预算数的主要原因是年初预算未安排。

5、教育支出(类)教育管理事务(款)行政运行(项),年初预算为608.15万元,支出决算为695.56万元,完成年初预算的114.37%,决算数大于预算数的主要原因是部分指标调增。

6、教育支出(类)教育管理事务(款)行政运行(项),年初预算为1319.35万元,支出决算为698.63万元,完成年初预算的52.95%,决算数小于预算数的主要原因是部门预算调整。

7、教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项),年初预算为13104.68万元,支出决算为12587.57万元,完成年初预算的96.05%,决算数小于预算数的主要原因是部分政府采购项目未完成。

8、教育支出(类)普通教育(款)高中教育(项),年初预算为4187.41万元,支出决算为4229.94万元,完成年初预算的101.02%,决算数大于预算数的主要原因是年中追加高中教育专项拨款。

9、教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项),年初预算为0万元,支出决算为2332.62万元,决算数大于预算数的主要原因是该资金是上级转移支付款。

10、教育支出(类)职业教育(款)中专教育(项),年初预算为2241.85万元,支出决算为2996.90万元,完成年初预算的133.68%,决算数大于预算数的主要原因是年中指标追加中职专项资金拨款。

11、教育支出(类)职业教育(款)其他职业教育支出(项),年初预算为0万元,支出决算为585.07万元,决算数大于预算数的主要原因是该资金是上级转移支付款。

12、教育支出(类)特殊教育(款)特殊学校教育(项),年初预算为316.84万元,支出决算为365.65万元,完成年初预算的115.41%,决算数大于预算数的主要原因是国家支持特殊教育各项专项追加。

13、教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)其他教育费附加安排的支出(项),年初预算为0万元,支出决算为4366.68万元,决算数大于预算数的主要原因是教育费附加年初不纳入部门预算安排。

14、教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项),年初预算为454.87万元,支出决算为4479.39万元,决算数大于预算数的主要原因是年中指标调整。

15、科学技术支出(类)技术研究与开发(款)其他技术研究与开发支出(项),年初预算为0万元,支出决算为18.00万元,决算数大于预算数的主要原因是年中追加部门预算。

16、文化体育与传媒支出(类)文化(款)其他文化支出(项),年初预算为0万元,支出决算为1万元,决算数大于预算数的主要原因是年初预算未安排。

17、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)年初预算为4952.57万元,支出决算为4945.27万元,完成年初预算的99.85%,决算数与预算数基本持平。

18、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为141.67万元,支出决算为740.96万元,完成年初预算的523%,决算数大于预算数的主要原因是离退休人员增资。

19、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项)年初预算为138.20万元,支出决算为138.20万元,完成年初预算的100%,决算数与预算数一致。

20、社会保障和就业支出(类)就业补助(款)其他就业补助支出(项)年初预算为0万元,支出决算为720.86万元,决算数大于预算数的主要原因是年中追加指标。

21、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)年初预算为0万元,支出决算为85.02万元,决算数大于预算数的主要原因是部门预算调整。

22、社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业(项)年初预算为0万元,支出决算为3.94万元,决算数大于预算数的主要原因是年中追加指标。

23、医疗卫生与计划生育支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项),年初预算为0万元,支出决算为0.80万元,决算数大于预算数的主要原因是年中追加指标。

24、医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政事业单位医疗(项),年初预算为1061.16万元,支出决算为1061.96万元,完成年初预算的100%。

25、医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)公务员医疗补助(项),年初预算为0.81万元,支出决算为0.81万元,完成年初预算数的100%。

26、节能环保支出(类)污染防治(款)排污费安排的支出(项),年初预算为0万元,支出决算为2万元,决算数大于预算数的主要原因是年初预算未安排。

27、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项),年初预算为0万元,支出决算为80.98万元,决算数大于预算数的主要原因是年初预算未安排。

28、资源勘探信息等支出(类)安全生产监管(款)一般行政管理事务(项),年初预算为0万元,支出决算为3万元,决算数大于预算数的主要原因是年初预算未安排。

29、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项),年初预算为1959.13万元,支出决算为1959.13万元,完成年初预算的100%。

30、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项),年初预算为979.58万元,支出决算为979.58万元,完成年初预算的100%。

31、住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项),年初预算为0万元,支出决算为419.16万元,决算数大于预算数的主要原因是年初末纳入预算。

32、其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项)年初预算为0万元,支出决算为36.26万元,决算数大于预算数的主要原因是预算调整。

六、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度财政拨款基本支出40407.38万元,其中人员经费24199.91万元,主要包括:基本工资10840.67万元、津贴补贴6344.16万元、奖金1487.88万元、其他社会保障缴费1476.18万元、伙食补助费19.91万元、绩效工资2903.17万元、机关事业单位基本养老保险缴费644.04万元、职业年金缴费38.96、其他工资福利支出444.96万元、离休费69.75万元、退休费4805.06万元、抚恤金112.86万元、生活补助18.55万元、医疗费34.81万元、助学金806.14万元、奖励金38.95万元、住房公积金2115.05万元、提租补贴1053.98万元、购房补贴1020.78万元、其他对个人和家庭补助支出104.76万元;公用经费5028.12万元,主要包括:办公费1433.17万元、印刷费29.47万元、水费163.31万元、电费200.08万元、邮电费103.85万元、取暖费2.33万元、物业管理费465.7万元、差旅费226.96万元、因公出国(境)费48.12万元、维修(护)费508.36万元、租赁费9.93万元、会议费20.30万元、培训费246.34万元、公务接待费27.14万元、专用材料费156.57万元、劳务费564.99万元、工会经费319.36万元、福利费92.45万元、公务用车运行维护费40.34万元、其他交通费用102.41万元、其他商品服务支出266.91万元;其他资本性支出998.66万元,主要包括:办公设备购置176.97万元、专用设备购置753.79万元、信息网络及软件购置更新5.66万元、其他资本性支出62.25万元。

七、2017年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明

2017年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元,本年收入54.70万元,本年支出54.70万元,年末结转和结余0万元。具体情况说明如下:

1.城乡社区支出(类)城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出(款)其他城市基础设施配套费安排的支出(项),年初预算为0万元,支出决算数位14.00万元,决算数大于预算数的主要原因是政府性基金年初预算未安排。

2.其他支出(类)彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出(款)用于体育事业的彩票公益金支出(项),年初预算为0万元,支出决算数位40.70万元,决算数大于预算数的主要原因是政府性基金年初预算未安排。

八、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

2017年度,首存1元送48彩金平台市教育局机关运行经费支出1465.48万元,比2016年增加86.73万元,增长6.2%,主要原因是教育扶贫、各类考试支出增大。

(二)政府采购支出情况。

2017年度首存1元送48彩金平台市教育局机关及局属23个事业单位政府采购支出总额2214.59万元,其中:政府采购货物支出316.00万元、政府采购工程支出1789.15万元、政府采购服务支出109.44万元。

(三)国有资产占有使用情况。

截止到2017年12月31日,首存1元送48彩金平台市教育局机关及局属23个事业单位共有车辆23辆,其中一般公务用车21辆,其他用车2辆。单价50万元以上的通用设备57台(套),单价100万以上的大型设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况

2017年,首存1元送48彩金平台市教育局机关及局属23个事业单位按照指向明确、合理可行的原则,对2个项目(分别是市直学校校园安全保卫、边远学校办学困难补助)支出编制了绩效目标,涉及财政资金229.44万元。通过政府采购,招投标中心审核,上网公示,让有资质、有条件的专职保安公司中标。先后中标单位有合肥恒杰保安公司、首存1元送48彩金平台市金盾保安两家公司,七年来在运行过程中都能按照执行条件、要求实施,无任何安全事故发生。在重大敏感时期(如两会、十九大等期间),按照市教育局要求,中标公司多次组织保安人员进行有关培训、反恐等课目学习、培训,极大提高保安人员防护和应急处置能力。由于边远学校办学成本高,通过专项资金补助,极大提高学校均衡发展,以上均达到预期绩效目标。

第四部分  名词解释

 一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、其他收入:指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入,包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。

八、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

九、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。    十一、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费,是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出,是政府行政开支的一部分。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。